資源采購管制程序
1.0目的
對物品采購和運輸采購進行控制,確保獲取滿足合同及使用要求的物品和服務。
2.0適用范圍
●適用于服務提供所需物品(低值易耗品、設備)、運輸的采購、驗收。
●適用于分包方的綜合控制。
3.0職責
●綜合部責物流服務所需物品的采購和相關分包方的選擇、評審和日常管理。
●各使用部門負責所需物品質量、技術指標和市場信息的提供和物品驗收。
●總經理負責全過程的審核批準。
4.定義:(無)
5.作業內容
●物資的采購
(1)計劃性采購
①綜合部每月中旬根據各部門要求制定本月的物品采購計劃,說明物品的名稱、型號、規格、數量等。
②綜合部將月物資采購計劃報經理審批后執行。
③綜合部將批準后的采購計劃交采購人員,由其在合格分包方處進行采購。
(2)臨時采購
①各部門需要臨時采購計劃外的物品時,先填寫《申請用款審批表》,說明物品名稱、型號、規格、數量、用途等。
②《申請用款審批表》由綜合部負責確認,經理批準后實施。
③采購應在合格分包方處進行,如有急需或其他特殊情況,由經理批準后也可在其他分包單位處對實物質量進行驗證后購買。
④驗證
各使用部門負責采購產品的驗證、防護和使用。
●運輸的采購
對物流服務提供所需的運輸的采購,由各使用部門負責與合格分包方簽訂協議,并負責服務質量的檢查、監督和日常管理。
●物品采購分供應的選擇和評審
(1)供應方的資格要求
①必須有合格的營業執照及相關的資質證明書;
②必須保證符合所需物品的型號、規格、質量要求等;
③在以往的采購活動中未發生過質量糾紛。
(2)綜合部擬出能符合上述要求的若干家分包方,對其評審從以下幾方面進行:
①供應方的資質,以往與其交往的信譽情況;
②供應方的質量保證能力或質量體系的現場評價;
③供應方的品牌;
④產品樣品的評價;
⑤供應方售后服務狀況等。
(3)綜合部負責評審并記錄評審結果,將兩家以上的分包方評審記錄報經理批準,納入《合格分包方名單》。
●物流服務運輸分包方的選擇和評審
(1)分包方的資格要求
①有合格的營業執照及行為資格證書;
②提供的服務能滿足本公司管理和質量的要求;
③在滿足質量要求的情況下,價格適宜。
(2)使用部門擬出符合上述要求的若干家分承包方,對其進行評審,內容包括:
①分包方的資質,以往與其業務往來的信譽情況;
②分包方的質量保證體系資料;
③分包方的技術力量、人員素質;
④服務價格。
(3)對一次性合作的部門或個體,保留合作記錄,不納入分
包方名單。對長期合作單位,將評審結果按《分包方評審表》記錄。入選的分包方評審由綜合部確認后,報經理批準后納入《合格分包方名單》。
●合格供應方日常管理
(1)物品采購分包方由綜合部管理,對每批物品質量跟蹤,出現不合格,進行退貨或賠償損失處理,并記入分包方檔案,連續出現兩批以上不合格,取消分包方資格。
(2)藥品分包方由各使用部門管理,對每次運輸服務質量跟蹤,出現不合格,進行賠償損失處理,并責令其改進,記入分包方檔案。一次性合作部門或個體,出現不合格即禁止再次合作,長期合作部門連續出現兩次以上不合格,取消分包方資格。
●合格分包方的年度復審
(1)各相關部門每年12月組織對合同期在1年以上的合格分包方進行一次年度復審,審核內容包括:
①過去一年分包方的業績;
②過去一年供應的物品/運輸質量狀況;
③各部門對分包方工作的檢查和評定記錄。
(2)凡在評審中確定沒有達到合同要求的分包方,經理批準,以下列方式處理:
①取消其合格分包方資格;
②要在限期內作出整改,對未能在限期內改進的,終止承包合同,取消其合格分包方資格。
(3)各部門建立合格分包方檔案,并將《合格分包方名單》按受控文件的方式發放到相關部門。合格分包方檔案
主要包括以下內容:
①分包方提供初審時的資料;
②分包方的產品介紹或說明/分包方年度復審記錄;
③分包方提供的其他資料。
●不合格采購物品和運輸的控制
(1)不合格品的處置
①退貨;
②讓步接收;
③索賠。
(2)不合格運輸的控制
①扣款;
②返工;
③索賠。
(3)不合格采購物品和運輸的的處置均須記入分包方的業績檔案。
6.0支持性文件
●《質量手冊》
●《各部門工作文件》
●《不合格控制程序》
7.0附件
8.1附件一:采購流程圖
附件一 采購流程圖
需求確定 采購計劃 選擇供應商 核準
采購 采購跟蹤 統計 核對 付款